
21年12月份做暫估成本分錄,1月份收到發(fā)票,我要怎么做賬?
答: 你好 12月份做暫估的分錄是怎樣的?有差額嗎? 沒有差額可以沖銷一下暫估 再入賬一次就可以 要是有差額 不知您的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?
上月未收到發(fā)票做暫估成本入賬,本月成本部分發(fā)票收到且已支付,在做分錄時(shí)應(yīng)怎么分錄?
答: 你好,當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年收到去年的成本發(fā)票分錄怎么做
答: 你好,今年收到去年的成本發(fā)票,是存貨的發(fā)票,還是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的??







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



來來老師 解答
2022-01-17 19:12