
今年1月發(fā)現(xiàn)去年12月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)入賬,但是增值稅已經(jīng)申報(bào)了,我應(yīng)該怎么做賬調(diào)整啊?
答: 借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 匯算清繳的時(shí)候,需要增加你的收入。
今年1月發(fā)現(xiàn)去年12月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)入賬,但是增值稅已經(jīng)申報(bào)了,我應(yīng)該怎么做賬調(diào)整啊?
答: 現(xiàn)在補(bǔ)記上。 借應(yīng)收賬款。貸以前年度損益調(diào)整。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅13%,款項(xiàng)入賬,會(huì)計(jì)分錄
答: 借:銀行存款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅13








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


