
今年1月發(fā)現(xiàn)去年12月開的銷項(xiàng)發(fā)票沒入賬,但是增值稅已經(jīng)申報(bào)了,我應(yīng)該怎么做賬調(diào)整啊?
答: 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 匯算清繳的時候,需要增加你的收入。
今年1月發(fā)現(xiàn)去年12月開的銷項(xiàng)發(fā)票沒入賬,但是增值稅已經(jīng)申報(bào)了,我應(yīng)該怎么做賬調(diào)整啊?
答: 現(xiàn)在補(bǔ)記上。 借應(yīng)收賬款。貸以前年度損益調(diào)整。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售商品一批,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,增值稅13%,款項(xiàng)入賬,會計(jì)分錄
答: 借:銀行存款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅13







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玲老師 解答
2022-03-31 16:11
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2022-03-31 16:12