郭老師,上午的問題沒說完呢,你能看見不 本月暫估借銷售費用運輸費450貸應(yīng)付賬款450 下個月紅沖借應(yīng)付賬款450 貸銷售費用450 然后本月收到發(fā)票是借銷售費用運輸費450 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額50貸應(yīng)該存款500 我感覺暫估的應(yīng)付賬款450金額對嗎

楊曉雷9061073
于2022-03-31 15:06 發(fā)布 ??1059次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-31 15:11
你好 ; 首先不好意思; 不小心點錯 了接手了問題 ; 然后我接手了我還是回復(fù)下 ; 如果你是 先暫估含稅金額暫估 ;那么 你 紅沖的時候注意下 做 借銷售費用 -運費 -450 貸應(yīng)付賬款 -450 (這個 是考慮到你系統(tǒng)怕識別不了 你的銷售費用 做貸方; 到時 會引起你的系報表不平 )。收到發(fā)票看你發(fā)票金額再做 :借 銷售費用- 運輸費 ; 進項稅貸 銀行存款 ; 之前 暫估的不算錯誤 ; 因為在你確定金額的情況 你可以 預(yù)估下金額去做
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您好
就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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