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老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬,過了一個(gè)月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬?
老師,其他應(yīng)收款掛了轉(zhuǎn)給法人的款應(yīng)該怎么處理,其他應(yīng)付也掛了法人的款,但是其他應(yīng)收掛的有點(diǎn)多?
社保個(gè)人部分在其他應(yīng)收款借方,這個(gè)個(gè)人部分是公司承擔(dān)的,做分錄時(shí)做了代扣,現(xiàn)在怎么調(diào)平,分錄怎么做








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小燕子 追問
2022-03-30 17:46
鄒老師 解答
2022-03-30 17:46
小燕子 追問
2022-03-30 17:48
鄒老師 解答
2022-03-30 17:48
小燕子 追問
2022-03-30 17:49
小燕子 追問
2022-03-30 17:49
鄒老師 解答
2022-03-30 17:49
小燕子 追問
2022-03-30 17:49
鄒老師 解答
2022-03-30 17:51
小燕子 追問
2022-03-30 17:58
小燕子 追問
2022-03-30 17:58
鄒老師 解答
2022-03-30 17:58