上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件 答

老師好,供應(yīng)商開過來的發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,紅沖比較麻煩,可以原價開回去嗎?
答: 你好,最好不要這么做,還是讓對方開紅字發(fā)票重新開。
您好,老師,請問上月供應(yīng)商給開的發(fā)票有誤,我還沒有抵扣,請問我需要怎么處理?
答: 同學(xué),這個你直接把票退給供應(yīng)商要他們自己紅沖后重新開給你就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,供應(yīng)商元月開的專票,2月紅沖了。我司也認證了,但供應(yīng)商元月的進項還沒寄過來,請問元月的正數(shù)進項需要供應(yīng)商寄過來嗎?2月供應(yīng)商紅沖的發(fā)票需要寄過來嗎?
答: 你好,需要寄過來的負數(shù)發(fā)票也需要給你們,然后重新開。
老師,供應(yīng)商開了張發(fā)票是12月份的,因為發(fā)票有問題,我司退票給了供應(yīng)商,這張發(fā)票我們沒認證,然后他們今年年初開了開紅字給我們,我們需要做什么處理嗎?
供應(yīng)商給我們開的發(fā)票已經(jīng)認證過了才發(fā)現(xiàn)有錯,那現(xiàn)在要怎么處理 我們要怎么做 對方要怎么做
您好,公司銷售食用成品油,供應(yīng)商開的發(fā)票是散油發(fā)票。開回的發(fā)票已經(jīng)認證。怎么處理這個散油庫存
供應(yīng)商將原本6%的專票開成了5%的稅點,已于上月抵扣,本月要求供應(yīng)商開票時補差額發(fā)票要怎么開?





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郭老師 解答
2022-03-30 17:29