老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產負債表的哪一 問
你好,填寫在資產負債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

老師,供應商開了張發(fā)票是12月份的,因為發(fā)票有問題,我司退票給了供應商,這張發(fā)票我們沒認證,然后他們今年年初開了開紅字給我們,我們需要做什么處理嗎?
答: 你好;? ? ?你原票都退給對方 了; 對方都不用給你發(fā)票的? ? ;? 你退給對方??
老師你好,上月供應商開給我們的發(fā)票有誤,但我沒有認證,然后對方重開了寄給我們正數(shù)發(fā)票請問對方開的紅字發(fā)票要不要寄給我
答: 你好 你原發(fā)票做賬后不退給銷售方 就需要把紅字發(fā)票給你們的 你要做紅沖分錄的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關于實物返利,供應商是不是要開2張發(fā)票給銷售方,一張藍字發(fā)票,一張紅字發(fā)票?
答: 你好,只需要開具一張藍字發(fā)票就可以的
跟供應商結算,材料數(shù)電票多開需紅沖,發(fā)票已作認證抵扣,請問如何紅沖?是供應商開紅字信息確認單,還是購買方
未認證的跨月發(fā)票開具紅字發(fā)票,只需把抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退給供應商,供應商開具的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)不需要再給我方了吧?
供應商給我們廠家開具的原料發(fā)票有問題,因為已經認證了,所以我們開具紅字信息表,然后供應商導入紅字信息表開具負數(shù)發(fā)票,那么,我們需要留存供應商的負數(shù)發(fā)票嗎
老師,我想問一下,這個月我們有退一張發(fā)票給供應商,他們沒有要求我們開紅字信息表,我這里還要開紅字信息表嗎?我提交的時候這里好像顯示不出來,是因為什么原因呢?





粵公網安備 44030502000945號


