郭老師,在線嗎?有個(gè)問(wèn)題,想咨詢。 問(wèn)
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報(bào)表出來(lái)的銷售額和銷項(xiàng)稅額有可能 問(wèn)
您好,有可能是錯(cuò)的,你按正確的來(lái)填就可以 答
賬上計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和申報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以不一致 問(wèn)
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務(wù)局 問(wèn)
可在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出中填寫負(fù)數(shù)試試 答
老師,我是會(huì)計(jì),公司還有一個(gè)出納,公司開的基本戶和 問(wèn)
你好,這個(gè)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法的 答

老師請(qǐng)教一下,有個(gè)事務(wù)所,稅務(wù)貼息給事務(wù)所,事務(wù)所又退給企業(yè)這兩個(gè)科目怎么做,?財(cái)稅貼息給事務(wù)所,借銀行存款。貸方營(yíng)業(yè)外收入。退給企業(yè)借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款,還是其他應(yīng)付款。
答: 同學(xué)你好 這個(gè)貸銀行存款就可以
老師,你好,我單位簽訂一個(gè)工程施工合同,工程施工1/3,預(yù)定了近60萬(wàn)材料,這個(gè)工程取消了,甲方給了補(bǔ)償訂購(gòu)材料款40萬(wàn).我單位補(bǔ)償給供應(yīng)商40萬(wàn),1.有的供應(yīng)商是定制材料,無(wú)法再次銷售,直接開材料發(fā)票給我單位.2.有的供應(yīng)商沒(méi)給開發(fā)票,只開了違約金收據(jù) ,我應(yīng)該怎么做分錄?我是這樣做的1,收到甲方補(bǔ)償款:借:銀行存款:40.貸:營(yíng)業(yè)外收入:40. 2.供應(yīng)商有發(fā)票的:借:原材料 ,貸:銀行存款 3.無(wú)材料發(fā)票:借:營(yíng)業(yè)外支出:貸:銀行存款.
答: 1.收到甲方補(bǔ)償款:您單位的分錄是正確的。收到甲方補(bǔ)償款時(shí),應(yīng)將其計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。 借:銀行存款 40萬(wàn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 40萬(wàn) 1.供應(yīng)商有發(fā)票的定制材料:對(duì)于供應(yīng)商開具的材料發(fā)票,您單位需要將這些定制材料計(jì)入存貨,并相應(yīng)減少銀行存款。 借:原材料(按發(fā)票金額) 貸:銀行存款(按發(fā)票金額) 如果供應(yīng)商的材料發(fā)票金額與您單位實(shí)際支付的金額有差異,需要按照實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 1.無(wú)材料發(fā)票的違約金收據(jù): 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)付款(按收據(jù)金額) 貸:銀行存款(按收據(jù)金額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,銀行少收了0.04分,計(jì)營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)收15,只收了14.96,借:銀行存款 14.96,貸:其他應(yīng)收款 15營(yíng)業(yè)外支出-0.04
答: 借銀行存款、14.96營(yíng)業(yè)外支出0.04 貸其他應(yīng)收款。15








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


