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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-28 13:11

應(yīng)該是一樣的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
你填寫(xiě)這個(gè)就是一樣的。

….. 追問(wèn)

2022-03-28 14:32

老師,發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅  280 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280 

郭老師 解答

2022-03-28 14:32

你把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。

….. 追問(wèn)

2022-03-28 14:32

對(duì)嗎?怎么又變負(fù)數(shù)了呢?我還是沒(méi)搞明白

郭老師 解答

2022-03-28 14:32

你好,管理費(fèi)用,它是借方發(fā)生額。
如果你把它的發(fā)生額放在貸方,會(huì)影響利潤(rùn)表,和科目余額表不一致。

….. 追問(wèn)

2022-03-28 14:33

哦那我憑證弄錯(cuò)了該怎么辦呢?還不是今年的。

….. 追問(wèn)

2022-03-28 14:33

之前老師是這么說(shuō)的,我也是醉了

….. 追問(wèn)

2022-03-28 14:34

我直接改可以嗎反正利潤(rùn)表對(duì)的,科目余額表多了

郭老師 解答

2022-03-28 14:37

可以的,可以這么做的。

郭老師 解答

2022-03-28 14:37

反結(jié)賬修改就可以的。

….. 追問(wèn)

2022-03-28 14:39

OK,謝謝老師,我跟您再確認(rèn)一下,發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅  280 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) -280 

郭老師 解答

2022-03-28 14:41

對(duì)的是的,是這么做的。

….. 追問(wèn)

2022-03-28 14:44

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-28 14:45

不要客氣,工作愉快。

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應(yīng)該是一樣的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅、 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 你填寫(xiě)這個(gè)就是一樣的。
2022-03-28 13:11:25
您好 請(qǐng)問(wèn)去年收到發(fā)票沒(méi)有入賬嗎
2022-04-15 10:36:48
你好,這個(gè)實(shí)際銷(xiāo)售額是不含稅的,比對(duì)的500萬(wàn)也是不含稅的
2022-02-09 11:42:46
你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-04-13 15:16:04
借管理費(fèi)用 貸銀行存款
2022-02-12 16:38:16
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