上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問
你好海運(yùn)費(fèi)計入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點(diǎn)長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件 答

公司要注銷,報表上其他數(shù)據(jù)已處理,就剩未分配利潤還有5萬多,來源全部是銀行存款和庫存現(xiàn)金,這個未分配利潤最終是不是要分配給股東,按股息紅利交個稅?有沒有什么不用交稅的辦法,把未分配利潤給處理掉?
答: 您好,是的,只能這樣處理哈,依法申報稅款。
公司要注銷,報表上其他數(shù)據(jù)已處理,就剩未分配利潤還有5萬多,來源全部是銀行存款和庫存現(xiàn)金,這個未分配利潤最終是不是要分配給股東,按股息紅利交個稅?有沒有什么不用交稅的辦法,把未分配利潤給處理掉?
答: 你好 ; 你之前 是否年度有虧損 ? 你去看看 是否有虧損; 如果有虧損可以彌補(bǔ)或者是 有足夠的成本費(fèi)用去抵減利潤才行的 ;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
分配未分配利潤,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款,分錄是不是這樣的
答: 還要計提個人股東的個稅








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



左雙 追問
2022-03-28 11:26
meizi老師 解答
2022-03-28 11:31