
老師好,請問:商貿(mào)公司購買商品沒取得紙質(zhì)發(fā)票,在增值各勾選平臺能勾選抵扣,就抵扣了進(jìn)項稅,現(xiàn)在匯算清繳進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄應(yīng)該怎樣寫?這部分商品都已售出了
答: 你好,學(xué)員 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
去年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入成本以后,是不是2023年匯算清繳的時候還需要調(diào)增
答: 同學(xué),你好 不需要了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司在2022年補繳了2021年2020年少繳的增值稅,還做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,繳了滯納金。2022年做匯算清繳怎么做呢
答: 你好,增值稅不影響所得稅。 滯納金做納稅調(diào)增處理就是了?









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



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