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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-26 15:29

你好,銷售退回的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務(wù)成本

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 15:32

只是做分錄嗎?銷項(xiàng)稅票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,就做分錄沖減嗎?那稅票已認(rèn)證又退貨要怎么處理?

鄒老師 解答

2022-03-26 15:33

你好,銷售退回就是這樣做分錄。
稅票已認(rèn)證又退貨,是購進(jìn)的貨物退回嗎? 

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 16:50

銷售退回怎么會是購進(jìn)??銷售退回就是銷項(xiàng)稅票啊

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 16:51

是進(jìn)項(xiàng)稅票才要認(rèn)證嗎,自己開出的銷項(xiàng)稅票不用認(rèn)證嗎?

鄒老師 解答

2022-03-26 16:52

你好,請看你問題的描述,已認(rèn)證那說明是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啊
是你開具的銷項(xiàng)發(fā)票,被購買方認(rèn)證的意思嗎 

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 16:59

對,對方又認(rèn)證了發(fā)票,那要怎么處理?

鄒老師 解答

2022-03-26 17:00

你好,對方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,你單位開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務(wù)成本

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 17:01

那銷售商品開出的銷項(xiàng)稅票就是對應(yīng)給客戶的進(jìn)項(xiàng)稅票不是嗎,就是這個稅票又認(rèn)證了,后面又發(fā)生銷售退回,那么這個稅票要怎么處理啊?

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 17:02

好的,謝謝

鄒老師 解答

2022-03-26 17:03

你好,銷售商品開出的銷項(xiàng)稅票,是需要有對應(yīng)的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
之前的正數(shù)發(fā)票,開具的負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)都給到購買方啊 

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 17:18

銷售商品開的銷項(xiàng)稅票如果對方未抵扣認(rèn)證而發(fā)生銷售退回,那是不是對方除了退貨還要把我們開給他的稅票也要退回來,是嗎?

鄒老師 解答

2022-03-26 17:19

你好,是的,是這樣處理的 

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 17:20

如上解釋,如果已經(jīng)認(rèn)證了,那么對方要填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,我方也要做一個處理就是:開具銷項(xiàng)稅票的負(fù)數(shù)發(fā)票,是這樣理解的吧?

鄒老師 解答

2022-03-26 17:24

你好,是的,是這樣的 

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
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