
去年12月 服務費沒有到,我做了一筆:借:主營業務成本 貸:其他應付款- 暫估 今年2月份,服務費發票收到了,我要怎么沖回,在匯算清繳之前,收到票了,我分錄要怎么做 謝謝
答: 你好,同學 反方向沖回暫估 然后按照發票重新入賬 匯算清繳不用納稅調整
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時已經調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務
答: 你好,學員,這個今年沖回即可的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時已經調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務" 是怎么沖回呢 不太明白
答: 借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤, 這個是小企業會計準則做賬的。
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時未調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務
老師,運輸公司,付司機運費,先付運費時,借:其他應付款-司機運費 貸:銀行存款后收到發票,借:主營業務成本 貸:其他應付款-司機運費。這樣對么?如果司機預先借一部分運費,后期發運費扣除,怎么記賬?
你好,請問一下,我們飯店買菜我做了一比借主營業務成本,貸庫存現金,但是我們庫存現金都沒有錢,一直是老板自己的錢,我現在想正常做成,借主營業務成本,貸,其他應付款,那之前我做錯的怎么改正









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欣欣子 追問
2022-03-26 11:30
郭老師 解答
2022-03-26 11:38
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2022-03-26 11:38
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