
你好 去年員工發(fā)生一筆報銷 ,1.賬務處理是 借:制造費用 貸:其他應付款-××員工 借:其他應付款-××員工 貸:銀行存款 2021年8月5日 支付 現在發(fā)現這筆沒有憑證,屬于弄錯賬,付錯了款,然后現在把款現金形式給退回來了 現在如何處理
答: 費用沒有結轉嗎?借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸制造費用。
老師你好,7月有一筆分錄做錯了,當時做的是 借:制造費用 應交-進項 貸:其他應付款。實際正確的應是貸:應付賬款-xx公司。現在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因為上一筆做錯了,所以現在該怎么改回呢?
答: 借其他應付款貸應付帳款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預付電費,借;預付電費1000,其他應收款500,貸銀行存款1500,收到發(fā)票, 借;制造費用,進項稅,,,貸;預付電費1000元,對嗎
答: 你好 ;? 你這個其他應收款 500是什么情況 ?? ??
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?
費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
員工借款企業(yè)記賬是借:其他應付款 貸:銀行存款;發(fā)生費用時 借:管理費用 貸:其他應付;還借款時 借:銀行存款 貸:其他應付,這樣對嗎?
老師好!模具費只使用一次的,憑證是錄1); 借;制造費用 貸;應付賬款 2)借;應付賬款 貸:銀行存款,以上圖的分錄是否可以呀?







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天青色等煙雨 追問
2022-03-25 13:45
郭老師 解答
2022-03-25 13:46
天青色等煙雨 追問
2022-03-25 13:53
郭老師 解答
2022-03-25 13:54