老師,問一下定期定額的個體戶,經(jīng)營幾個月了,一直沒 問
你好,定期定額的不需要成本發(fā)票的 答
老師,早上好!我現(xiàn)在遇到港幣賬戶的款項含了銀行利 問
你好,那個存款利息需要這樣做借 銀行存款-港幣賬戶 貸:財務(wù)費用-利息收入負(fù)數(shù) 答
收到個人代開的增值稅房租租賃的稅率發(fā)票是0,正確 問
你好,稅額是0嗎,屬于沒有達(dá)到起征點免增值稅的。 答
董老師,在線嗎?次數(shù)用完了。 問
同學(xué)你好 老師中午在線,這個點不在了 答
老板以個人名義貸的小微企業(yè)貸,款是打到老板個人 問
您好,是老板轉(zhuǎn)到公賬上的錢,你沒有做賬嗎? 答

老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應(yīng)付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?
答: 建議你按月計提 七月份計提兩個月的,八月份計提八月份的
費用記到了其他應(yīng)付款科目 并且已支付報銷,但是其他應(yīng)付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應(yīng)付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
答: 收到了發(fā)票直接轉(zhuǎn)入費用科目就是
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好 請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財務(wù)會計與預(yù)算會計的關(guān)系 做賬做得對與否呢?
答: 資金結(jié)存=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余%2B返還額度
老師,這個月給出去了剩下的21萬元,沖減其他應(yīng)付款,是不是這樣做?借:其他應(yīng)付款210000 貸:銀行存款21萬
老師你好,平時很多支出是法人個人卡支出,貸的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想用銀行存款還掉,是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款嗎
銀行流水單,貸方是10000元,付款方是法人張三,摘要借款,借:銀行存款 10000貸:其他應(yīng)付款-張三10000對嗎,老師。這樣寫的原因能解釋一下嗎?謝謝








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珊珊 追問
2019-10-22 16:01
郭老師 解答
2019-10-22 16:03