
老師,預(yù)付電費,借;預(yù)付電費1000,其他應(yīng)收款500,貸銀行存款1500,收到發(fā)票, 借;制造費用,進(jìn)項稅,,,貸;預(yù)付電費1000元,對嗎
答: 你好 ;? 你這個其他應(yīng)收款 500是什么情況 ?? ??
你好 去年員工發(fā)生一筆報銷 ,1.賬務(wù)處理是 借:制造費用 貸:其他應(yīng)付款-××員工 借:其他應(yīng)付款-××員工 貸:銀行存款 2021年8月5日 支付 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆沒有憑證,屬于弄錯賬,付錯了款,然后現(xiàn)在把款現(xiàn)金形式給退回來了 現(xiàn)在如何處理
答: 費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸制造費用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司給其他公司代加工一批產(chǎn)品,我們只對加工產(chǎn)品分?jǐn)偟闹圃熨M用收取費用,我這樣掛往來可以嗎?借:其他應(yīng)收款 貸:制造費用(分?jǐn)偟慕痤~)
答: 你好,這個是可以的呢








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聶向普 追問
2022-05-09 14:51
meizi老師 解答
2022-05-09 14:55
聶向普 追問
2022-05-09 14:56
meizi老師 解答
2022-05-09 15:00
聶向普 追問
2022-05-09 15:09
meizi老師 解答
2022-05-09 15:17