建筑業,所得稅稅負率1%,不含稅收入:8867858.28,需要 問
同學,你好 所得稅稅負率1%,不含稅收入:8867858.28,那所得稅稅額88678.58 成本8867858.28-88678.58=8779179.7 答
建筑行業,外地工程,搭建員工住宿購買的材料等應計 問
你好,可計入工程施工 答
老師,您有出口單證備案明細表嗎?具體到哪些單證是 問
你好,你說的是單證備案的資料是吧? 答
小企業準則中第四季度報表與年度報表是否一致? 問
您好,是的,這個要一樣的,年報就是按12月的報表來填的 答
找代賬公司報稅,給他工資表和銀行流水,還需要給他 問
同學,你好 你每月給代賬公司報稅,除了工資表和銀行流水,還需要提供發票、費用憑證、社保公積金扣款單等關鍵資料。 答

去年12月 服務費沒有到,我做了一筆:借:主營業務成本 貸:其他應付款- 暫估 今年2月份,服務費發票收到了,我要怎么沖回,在匯算清繳之前,收到票了,我分錄要怎么做 謝謝
答: 你好,同學 反方向沖回暫估 然后按照發票重新入賬 匯算清繳不用納稅調整
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時已經調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務
答: 你好,學員,這個今年沖回即可的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時已經調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務" 是怎么沖回呢 不太明白
答: 借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤, 這個是小企業會計準則做賬的。
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時未調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務
老師,運輸公司,付司機運費,先付運費時,借:其他應付款-司機運費 貸:銀行存款后收到發票,借:主營業務成本 貸:其他應付款-司機運費。這樣對么?如果司機預先借一部分運費,后期發運費扣除,怎么記賬?
你好,請問一下,我們飯店買菜我做了一比借主營業務成本,貸庫存現金,但是我們庫存現金都沒有錢,一直是老板自己的錢,我現在想正常做成,借主營業務成本,貸,其他應付款,那之前我做錯的怎么改正










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