老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

快學(xué)商貿(mào)里的一筆業(yè)務(wù),稅務(wù)局代開(kāi)的一張專(zhuān)票,繳納增值稅附加稅,附加稅計(jì)提,繳納,增值稅沒(méi)有計(jì)提,增值稅,不需要計(jì)提直接繳納嗎
答: 增值稅在確認(rèn)收入時(shí)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))。
稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票運(yùn)費(fèi)3200繳納30%增值稅93.2,未交附加稅個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)個(gè)人增值稅起征點(diǎn)?附加稅起征點(diǎn)?
答: 按次的話超過(guò)500就要交增值稅,交了增值稅就得交附加稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師,個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票嗎?領(lǐng)取之后開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是要繳納增值稅和附加稅,還是個(gè)體不能領(lǐng)用增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只能在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票并繳納增值稅和附加稅
答: 你好 1. 可以申請(qǐng)專(zhuān)票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領(lǐng)取專(zhuān)票自開(kāi)的。 所以 這個(gè)可以自己領(lǐng)取的










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