老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,到 問
一、會(huì)計(jì)處理(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計(jì)入利潤分配 - 未分配利潤,不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個(gè)是增值稅申報(bào)表,一個(gè)是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答

我現(xiàn)在有一筆應(yīng)收賬款,是去年2021年的,但客戶那邊的財(cái)務(wù)在今年2022年的才給我們對賬,核對后發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量少了,還有一些產(chǎn)品是報(bào)廢的,扣了我們的錢,那這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 同學(xué)您好, 您這個(gè)要開產(chǎn)品不合格證明,開收據(jù)給您
公司廠房租給別的公司,財(cái)務(wù)做賬借方,應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收,可以進(jìn)其他應(yīng)收嗎
答: 可以,非生產(chǎn)經(jīng)營的往來計(jì)入其他應(yīng)收款科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)賒銷一批商品給客戶,與該商品有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移給該客戶,但該客戶財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化,企業(yè)仍需確認(rèn)應(yīng)收賬款嗎,為什么
答: 你好,該客戶財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化,這種情況不應(yīng)當(dāng)?確認(rèn)應(yīng)收賬款 因?yàn)檫@種情況,款項(xiàng)很可能無法收回,不能做收入處理






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會(huì)撒嬌的流沙 追問
2022-03-24 12:10
文老師 解答
2022-03-24 13:09
會(huì)撒嬌的流沙 追問
2022-03-24 17:19
文老師 解答
2022-03-24 17:20