
請(qǐng)問一下,期末留抵稅額是在什么情況下會(huì)產(chǎn)生,本期有留抵稅額是不是本期就不用繳增值稅了?
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)一般是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的情況下
老師,請(qǐng)問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元(假設(shè)),這個(gè)1000元填在主表的28欄,結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額均為-1000元,這樣對(duì)嗎?
答: 你好,有留底28欄不要填寫。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好!申請(qǐng)了增值稅期末留抵稅額的退稅,且退稅成功了,請(qǐng)稅務(wù)和賬務(wù)分別需要如何處理呢?
答: 借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。申報(bào)是自己帶出數(shù)據(jù)的。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-03-24 11:09
冉老師 解答
2022-03-24 11:09