老師,請問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元(假設(shè)),這個(gè)1000元填在主表的28欄,結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額均為-1000元,這樣對嗎?

木木
于2023-09-09 15:50 發(fā)布 ??950次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2023-09-09 15:51
你好,有留底28欄不要填寫。
相關(guān)問題討論
你好,有留底28欄不要填寫。
2023-09-09 15:51:29
您好,不是的,在增量大于50萬
自2019年4月1日起,同時(shí)符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額:(1)2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額(是指2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額,下同)均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元;(2)納稅信用等級為A級或者B級;(3)申請退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的;(4)申請退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的;(5)自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。
2023-12-05 11:58:59
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計(jì)算出來的,不用單獨(dú)做賬
2023-11-08 15:15:08
同學(xué)你好
就是每個(gè)月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
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郭老師 解答
2023-09-09 15:51