
上個月開具發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納了,這個月紅沖增值稅申報的時候稅務(wù)局沒有退稅,直接期末留抵稅額了,請問會計分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款(負數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負數(shù)) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師,你好,請問4月份增值稅申報時有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?
答: 您好,1.納稅人在稅務(wù)機關(guān)準予留抵退稅時,按稅務(wù)機關(guān)核準允許退還的留抵稅額: 借:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 500 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 500 2.在實際收到留抵退稅款項時,按收到留抵退稅款項的金額: 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 500
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問一下,期末留抵稅額是在什么情況下會產(chǎn)生,本期有留抵稅額是不是本期就不用繳增值稅了?
答: 你好,學(xué)員,這個一般是進項稅大于銷項稅的情況下









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簿荷梨子 追問
2023-05-28 18:32
廖君老師 解答
2023-05-28 18:38