找郭老師,有問題請(qǐng)教 問
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
老師我想問一下在幫公司員工申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,然后 問
這里申報(bào)的是應(yīng)發(fā)工資 你填寫的工資包含了個(gè)稅嗎 答
企業(yè)支付寶在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目核算? 問
微信/支付寶收款的賬務(wù)處理您參考: 借:其他貨幣資金—微信/支付寶 貸:應(yīng)收賬款等 答
老師,您好!請(qǐng)問購入商品用于職工福利,是視同銷售,銷 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師你好,以前沒有銀行明細(xì),銀行余額對(duì)不上,賬上少 問
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 答

向M工廠出售A產(chǎn)品400件,每件售價(jià)60元,增值稅率17%。貨款已收到,存入銀行。向N工廠出售B產(chǎn)品200件,每件售價(jià)150元,增值稅率17%,貨款尚未收到。按出售的兩種產(chǎn)品的實(shí)際銷售成本轉(zhuǎn)賬(A產(chǎn)品每件銷售成本45元,B產(chǎn)品每件銷售成本為115元)。以銀行存款支付上述A、B兩種產(chǎn)品在銷售過程中的運(yùn)雜費(fèi)1,000元。月末結(jié)算本月份銷售機(jī)構(gòu)職工工資2,000元,并按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)。根據(jù)協(xié)議,預(yù)收A產(chǎn)品的貨款2,000元。發(fā)出上月已預(yù)收貨款(4,000元)的C產(chǎn)品100件,每件售價(jià)50元,每件銷售成本30元,增值稅率17%,差額補(bǔ)收。向T工廠出售乙材料50千克,每千克售價(jià)17元,貨款已收到,存入銀行。按出售的乙材料實(shí)際銷售成本轉(zhuǎn)賬(每千克15元)。
答: 同學(xué)你好 1.借:銀行存款 400*60*(1%2B17%)=28080 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400*600=24000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4080 借:主營業(yè)務(wù)成本400*45=18000 貸:庫存商品18000 2.借:應(yīng)收賬款 200*150*(1%2B17%)=35100 貸:主營業(yè)務(wù)收入200*150=30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)=5100 借:主營業(yè)務(wù)成本200*115=23000 貸:庫存商品23000 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:銀行存款1000
請(qǐng)問老師,用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對(duì)嗎借:管理費(fèi)用——職工薪酬-職工福利費(fèi)-1200借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-156貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-156貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,中秋福利開的增值稅發(fā)票,分錄如下:1、計(jì)提:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2、支付福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 貸:銀行存款請(qǐng)問老師,往下再寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫啊?
答: 借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。









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小杜杜老師 解答
2022-03-24 00:57