
你好,請(qǐng)問12月份的租金已經(jīng)支付,發(fā)票是次年1月份開的,要如何記賬? 有老師回復(fù)說12月份的租金已經(jīng)支付,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目次年1月份,借:以前年度損益調(diào)整,貸:預(yù)付賬款 12月份不用再做一筆預(yù)提費(fèi)用 ?借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
答: 同學(xué)你好 發(fā)票開了直接做 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師您好,我想問一下,2021年度支付下一季度房租時(shí),減免了21年7月份房租,在21年,我入賬是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,沒有沖減成本,現(xiàn)在22年發(fā)現(xiàn)問題,需要做以前年度損益調(diào)整,需要怎么做賬呀?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
20年暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品,現(xiàn)在確定不能開發(fā)票了。賬務(wù)處理:1、沖減當(dāng)時(shí)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品-68.81貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)-單位 -68.812、正常入賬,借:庫(kù)存商品 75貸:現(xiàn)金/銀行存款 753、同時(shí)調(diào)整成本,借:以前年度損益調(diào)整 75 此處的金額是不是應(yīng)該是75-68.81=6.19貸:庫(kù)存商品 75會(huì)計(jì)分錄,跟 入賬金額對(duì)嗎?
答: 你好,你做了75也沒有關(guān)系的,再做一個(gè)借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整68.81。










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