一般計稅項目誤選了簡易計稅方法,跨年了怎么補救? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們出口企業(yè)是不是必須要在國際貿(mào)易單一窗 問
你好,對的,要注冊,有進出口資質(zhì)才能出口。 答
老師,請問下如果有一些研發(fā)材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本去了,那 問
同學,你好 是需要的 答
老師,你好!想請教一下做"管理賬"時遇到 問
你好,那你計入應交增值稅的金額又是按照1000*13%算的嗎,這樣賬不平。 答
我們這審計助理,請問審計助理干嘛的 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

匯算清繳調(diào)整完業(yè)務(wù)招待費做賬計提:借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-應交所得稅,繳納做借應交貸銀行,那這個利潤分配是賬上記上了,在6月底季度申報資產(chǎn)負債表上未分配利潤也加上嗎?6月份資產(chǎn)負債表和利潤表就不對應了 因為業(yè)務(wù)招待費調(diào)整,導致補交所得稅
答: 哈哈,業(yè)務(wù)招待費匯算只是申報表上調(diào)增,不用賬務(wù)調(diào)賬的哈
企業(yè)財務(wù)報表年報已申報完,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)整,所得稅增加了,財務(wù)報表年報資產(chǎn)負債表和利潤表還用調(diào)整嗎?不調(diào)不一致,要調(diào)怎么調(diào)?請指點?那今年季度申報的時候,資產(chǎn)負責表期初余額有變動嗎?未分配利潤還用手動改成匯算清繳后的未分配利潤嗎
答: 學員你好,所得稅增加的金額不多,算到當期就行了,如果金額大,調(diào)整年初未分配利潤和應交稅費即可
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)虧損,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)增后還是虧損,不做分錄,資產(chǎn)負債表里的未分配利潤需要更改嗎
答: 你好,不 要的,這種情況 不要的。然后對稅會差異填納稅申表,調(diào)整申報表相關(guān)項目得出應納稅所得額,叫調(diào)表不調(diào)賬。










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