請問老師我們是一般納稅人糧食貿(mào)易企業(yè),第一季度 問
有真實的銷售,可以先暫估成本 答
老師3月份稅費已經(jīng)申報交款,現(xiàn)在更正申報的話,有影 問
是的,是補差額的哈,已經(jīng)交的填寫在已交稅欄 答
越公司長投1526.35萬,2026年4月會完成對投資子公 問
同學,你好 不需要更正越公司2025年12月的財務報表 答
收到別的公司返還社保款,怎么做分錄? 問
您好,前面公司交了社保計入管理費用了吧 答
老師,公司資金周轉(zhuǎn)困難,可以申請緩交稅款嗎 問
可以。 公司資金周轉(zhuǎn)困難,符合條件可向稅務機關(guān)申請延期繳納稅款,最長可緩交 3 個月。 答

我商業(yè)企業(yè)在購進一批商品時有損耗,但是我們在銷售時開具的發(fā)票是按照購進的噸數(shù)開具的。上游開具給我們的發(fā)票里邊沒有包含損耗這一部分,之后損耗的這部分發(fā)票上游應該給補開嗎 報損處理怎么入賬呢,是計入成本還是費用或者營業(yè)外支出,然后這部分進項需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好? ;? ?如果 上游收取了損耗部分商品的 錢? ? ? ? 那要么退款給你們。 要么就得開票給你們。 你公司承擔損耗 到時在做 進項稅轉(zhuǎn)出? ?和報損處理的?
在進項稅額轉(zhuǎn)出時什么情況下計入營業(yè)外支出
答: 您好,是報廢毀損的時候就可以計入營業(yè)外支出了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,外貿(mào)企業(yè),采購出口商品,進項稅可以全額退稅,轉(zhuǎn)出的進項還能進主營業(yè)務成本嗎,謝謝
答: 1. 對于可以全額退稅的情況 ? 如果外貿(mào)企業(yè)的采購出口商品進項稅可以全額退稅,在賬務處理上,這部分用于退稅的進項稅額是不計入主營業(yè)務成本的。因為企業(yè)會將符合退稅條件的進項稅額通過“應收出口退稅款”科目核算,等待稅務機關(guān)退稅。 ? 例如,企業(yè)購進一批出口商品,增值稅進項稅額為10000元,該商品出口后可全額退稅。會計分錄為: ? 購進商品時: ? 借:庫存商品(不含稅金額) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)10000 貸:銀行存款等 ? 確認出口退稅時: ? 借:應收出口退稅款10000 貸:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅)10000 2. 關(guān)于進項稅額轉(zhuǎn)出部分 ? 當存在一些不能退稅的進項稅額,如購進的部分用于免稅項目或者非增值稅應稅項目等情況,需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出。這部分轉(zhuǎn)出的進項稅額是要計入主營業(yè)務成本的。 ? 例如,企業(yè)購進的商品部分用于出口(可退稅部分),部分用于內(nèi)銷(不可退稅部分),需要將不能退稅的部分進項稅額轉(zhuǎn)出。假設(shè)購進商品進項稅額10000元,其中2000元不能退稅,進行進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄為: ? 借:主營業(yè)務成本2000 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2000










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