送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-21 15:39

借應收賬款貸營業外收入,借其他應付款貸營業外收入。

郭老師 解答

2022-03-21 15:39

這個應收賬款在貸方有余額的表示,你們提前收了人家的錢,這個是不是你的收入?

提問者1號 追問

2022-03-21 15:47

是我們的收入,這個怎么做分錄老師

郭老師 解答

2022-03-21 15:48

借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費、無票收入。

提問者1號 追問

2022-03-21 15:53

老師,是這樣的,這貸方的1萬余額情況是,我們固定資產清理的時候,賣給別人的錢,我們收了1萬錢,也沒開發票,我怎么做會計分錄,對方也不需要發票,

郭老師 解答

2022-03-21 15:55

你好。做無限收入就可以的。

提問者1號 追問

2022-03-21 15:57

會計分錄怎么做老師

郭老師 解答

2022-03-21 16:00

上面給你寫了

借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費、無票收入。未讀
2022-03-21 15:48

郭老師 解答

2022-03-21 16:00

固定資產清理已經完畢了,不要再做固定資產清理啦。

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相關問題討論
借應收賬款貸營業外收入,借其他應付款貸營業外收入。
2022-03-21 15:39:02
你好 ;? ? 這個為什么要給B ?? 到時B? 是會代收? 會給 A不 ?? ?其他應付款也是B代付? ?A會給 B 不???
2022-02-09 17:42:30
您好 請問您有什么疑問
2022-01-23 21:16:11
您好,都一樣,是往來過度科目,不同的是社保與工資支付時間
2022-04-05 21:48:26
您好 其他應付款貸方為負數,不需要做分錄調整到其他應收款
2022-01-09 21:30:08
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