
老師 請(qǐng)教一下 a單位賬合并到b單位賬,那么a單位賬里的其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款怎么在b單位賬套里做分錄
答: 你好 ;? ? 這個(gè)為什么要給B ?? 到時(shí)B? 是會(huì)代收? 會(huì)給 A不 ?? ?其他應(yīng)付款也是B代付? ?A會(huì)給 B 不???
沒(méi)明白,因?yàn)榉ㄈ似渌麘?yīng)付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調(diào)整到其他應(yīng)收款科目了,我不知道你說(shuō)的實(shí)際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么疑問(wèn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,其他應(yīng)付款貸方為負(fù)數(shù),需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款嗎
答: 您好 其他應(yīng)付款貸方為負(fù)數(shù),不需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款









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