
老師 請教一下 a單位賬合并到b單位賬,那么a單位賬里的其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款怎么在b單位賬套里做分錄
答: 你好 ;? ? 這個為什么要給B ?? 到時B? 是會代收? 會給 A不 ?? ?其他應(yīng)付款也是B代付? ?A會給 B 不???
沒明白,因為法人其他應(yīng)付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調(diào)整到其他應(yīng)收款科目了,我不知道你說的實際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?
答: 您好 請問您有什么疑問
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,其他應(yīng)付款貸方為負(fù)數(shù),需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款嗎
答: 您好 其他應(yīng)付款貸方為負(fù)數(shù),不需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款









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