老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報過了,然 問
系統(tǒng)不自動帶出:因為你是先報了 2026 年一季度,再做 2025 年匯算;必須先做完 2025 匯算,再報一季度,系統(tǒng)才會認虧損。 一季度利潤 108076.42:要先交稅(因為現(xiàn)在系統(tǒng)沒讀到 2025 年虧損)。 2025 年虧損 20 萬:一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申報時,系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù),直接抵減二季度及以后利潤。 不是必須一季度用:虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報 應付職工薪酬工資 問
您好,實際發(fā)放的也是1到3月的 答
老師,公司的車子出售給法人了,交了增值稅,但是申報 問
你好,你這個?差異是會計計賬和稅務不一致導致的嗎。 處置固定資產(chǎn) 增值稅:按售價全額計稅。 會計:僅將?凈收益?計入“資產(chǎn)處置損益”或“營業(yè)外收入”,不計入營業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問
結(jié)論先說:不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務。 答

資產(chǎn)負債表不等,負債及所有者權益比資產(chǎn)多了管理費用4200,如何使資產(chǎn)負債表相等?
答: 你好,管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎?lll
老師 公司1月份成立,所有開辦費都是股東墊付的1月有管理費用有3310 其他應付款有3310。資產(chǎn)合計為0, 這樣我的資產(chǎn)負債表平衡不了 正常嗎,應該怎么弄現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上 其他應付款:3110。沒有資產(chǎn)合計,也沒有所有者權益合計,只有負債合計3110。資產(chǎn)負債表顯示不平衡(我們確實沒有購買資產(chǎn),股東也沒有投資 。我該怎么改
答: 你好,不平衡的頁面截圖看一下的呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
"資產(chǎn)=負債+所有者權益+利潤資產(chǎn)=負債+所有者權益+(收入—費用)為什么是費用加資產(chǎn)=負債+所有者權益+收入,而不是,利潤加資產(chǎn)=負債+所有者權益+收入減去費用,"
答: “這是因為收入和費用都是賬戶賬務上的憑證,它們可以衡量公司在當年取得的具體收入,同時也能反映公司在當年承擔的具體費用,而利潤則是收入和費用的"結(jié)果值“。
老師好,我這邊期末余額資產(chǎn)多,負債?所有者權益少,資產(chǎn)負債表不平,而且其他應付款為負數(shù),這該怎么調(diào)呢
⒈貨幣資金⒉其他應用收款⒊存貨⒋流動資金合計⒌固定資產(chǎn)⒍非流動資產(chǎn)合計⒎資產(chǎn)總計⒏流動負債合計⒐負債合計⒑未分配利潤⒒所有者權益合計⒓負債和所有者權益總計
申報交款后發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)負債表里應付職工薪酬和其他應付款填錯了,但是資產(chǎn)和負債及所有者權益沒有錯,該怎么辦
上個月應付賬款掛賬,資產(chǎn)負債表出來是平的。這個月沖賬后資產(chǎn)負債表出來就不平了,資產(chǎn)少,負債所有者權益多。









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無語的黑貓 追問
2022-03-20 12:38
小小霞老師 解答
2022-03-20 13:01
無語的黑貓 追問
2022-03-20 13:25
小小霞老師 解答
2022-03-20 13:41
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2022-03-20 14:11
小小霞老師 解答
2022-03-20 14:18