老師好,我這邊期末余額資產(chǎn)多,負(fù)債?所有者權(quán)益少,資產(chǎn)負(fù)債表不平,而且其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),這該怎么調(diào)呢
smile尚
于2022-01-25 21:28 發(fā)布 ??837次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
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你好,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款就行,調(diào)減其他應(yīng)收
2022-01-25 21:28:53
如果是當(dāng)月發(fā)現(xiàn),在財務(wù)軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財務(wù)報表,考慮稅務(wù)影響。同時要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機構(gòu)溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合規(guī),并做好記錄。
2025-04-24 14:22:50
你好,同學(xué)
如果沒有,計入其他流動負(fù)債可以的
2022-02-22 10:39:10
你好;期初不平衡;說明你期末的數(shù)據(jù)不對; 你整理下之前的數(shù)據(jù)看什么數(shù)據(jù)不對;差異金額有好大?正常不走往來科目去平衡的
2024-04-08 17:52:42
您好,其他應(yīng)付款是根據(jù)其他應(yīng)付款 加應(yīng)付利息? 加 應(yīng)付股利
2023-12-10 20:51:21
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