污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2024-04-08 17:52

你好;期初不平衡;說明你期末的數(shù)據(jù)不對; 你整理下之前的數(shù)據(jù)看什么數(shù)據(jù)不對;差異金額有好大?正常不走往來科目去平衡的

?????fanny????? 追問

2024-04-08 17:55

應(yīng)收帳款是否要加入未分配利潤的?

meizi老師 解答

2024-04-08 17:56

你好;不計(jì)入哈; 應(yīng)收賬款的期末數(shù)據(jù)正常錄入期初; 除非你應(yīng)收賬款收不回來了;在走壞賬處理;都是先走營業(yè)外支出處理的; 去影響本年利潤和利潤分配數(shù)據(jù)

?????fanny????? 追問

2024-04-08 18:06

我們是一月份發(fā)生的,三月份才收回來,我做一月份的時候發(fā)現(xiàn)不平現(xiàn)像,所以不知怎么處理?一月份有應(yīng)收帳款,應(yīng)該怎樣處理?

meizi老師 解答

2024-04-08 18:27

你1月是收入嗎?你說的這個主要是因?yàn)闆]做分錄導(dǎo)致不平衡的嗎

?????fanny????? 追問

2024-04-08 18:32

我一月分開的發(fā)票,未收款,應(yīng)怎樣做?我做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,不對嗎?

meizi老師 解答

2024-04-08 18:43

你要做稅費(fèi)部分貸方,其他應(yīng)收帳款和收入對的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好;期初不平衡;說明你期末的數(shù)據(jù)不對; 你整理下之前的數(shù)據(jù)看什么數(shù)據(jù)不對;差異金額有好大?正常不走往來科目去平衡的
2024-04-08 17:52:42
你好,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款就行,調(diào)減其他應(yīng)收
2022-01-25 21:28:53
如果是當(dāng)月發(fā)現(xiàn),在財務(wù)軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財務(wù)報表,考慮稅務(wù)影響。同時要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機(jī)構(gòu)溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合規(guī),并做好記錄。
2025-04-24 14:22:50
你好同學(xué),虧損導(dǎo)致的負(fù)數(shù)的話,負(fù)債過大,直接就寫 由于經(jīng)營不善,虧損導(dǎo)致。希望幫到您!
2022-03-10 10:05:07
您好。您好,如果投資款沒到位,可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。
2022-03-21 17:27:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...