請問小規(guī)模新建帳,期初余額不平是否入其他應(yīng)付款?還有當(dāng)月有應(yīng)收帳款,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)少了應(yīng)收款的數(shù),是否要做什么分錄的?
?????fanny?????
于2024-04-08 17:51 發(fā)布 ??231次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2024-04-08 17:52
你好;期初不平衡;說明你期末的數(shù)據(jù)不對; 你整理下之前的數(shù)據(jù)看什么數(shù)據(jù)不對;差異金額有好大?正常不走往來科目去平衡的
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2024-04-08 17:52:42
你好,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款就行,調(diào)減其他應(yīng)收
2022-01-25 21:28:53
如果是當(dāng)月發(fā)現(xiàn),在財務(wù)軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財務(wù)報表,考慮稅務(wù)影響。同時要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機(jī)構(gòu)溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合規(guī),并做好記錄。
2025-04-24 14:22:50
你好同學(xué),虧損導(dǎo)致的負(fù)數(shù)的話,負(fù)債過大,直接就寫 由于經(jīng)營不善,虧損導(dǎo)致。希望幫到您!
2022-03-10 10:05:07
您好。您好,如果投資款沒到位,可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。
2022-03-21 17:27:20
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