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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-23 15:42

你好;   你是內賬還是外賬的; 因為還得 考慮與你電子稅務局報送的數(shù)據(jù)一致的  

俊秀的小蝴蝶 追問

2022-02-23 15:44

內賬,外賬不是我負責,那我和外賬結合一下?

meizi老師 解答

2022-02-23 15:46

 你好;內賬的話先走  利潤分配 去調整平衡了。 后面 查到原因去處理這個科目 

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您好,其他應付款是根據(jù)其他應付款 加應付利息? 加 應付股利
2023-12-10 20:51:21
同學,你好 根據(jù)你做的憑證填,沒有做過這個科目,就不用填
2022-02-26 18:34:37
你好 差額記未分配潤
2022-02-23 15:46:24
你好,如果是股東的其他應付款可以轉為實收資本,
2020-06-23 13:16:58
也是正常的,說明是多付了
2017-02-28 15:46:12
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