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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-15 21:48

您好,是差額后的金額

簡(jiǎn)單快樂 追問

2022-03-15 21:49

有沒有相關(guān)政策的文件?

小鎖老師 解答

2022-03-15 21:50

這個(gè)我還真沒有注意過相關(guān)政策

簡(jiǎn)單快樂 追問

2022-03-15 21:51

那憑什么確定是差額后的金額呢?

小鎖老師 解答

2022-03-15 21:52

因?yàn)檫@種行業(yè)是以差額扣稅后繳納稅款的

簡(jiǎn)單快樂 追問

2022-03-15 21:57

但是稅務(wù)局說繳納所得稅的營業(yè)收入是全額,所在水利建設(shè)基金也應(yīng)該按全額計(jì)算,如果按差額后的金額計(jì)算必須有政策依據(jù),麻煩老師幫忙查查吧

小鎖老師 解答

2022-03-15 22:00

我剛才查過了,也確定了一下,是收入繳納的,差額只是為了算利潤

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相關(guān)問題討論
您好,是差額后的金額
2022-03-15 21:48:14
只要你當(dāng)季度銷售沒超45萬就免
2022-03-24 21:57:44
勞務(wù)派遣差額征稅開普票,一般情況下,是可以免征增值稅的。一般來講,當(dāng)勞務(wù)派遣單位支付的差額征稅金額不超過6個(gè)月的勞務(wù)費(fèi)用總額時(shí),就可以免征增值稅。但如果超出上述限額的,則需要按照規(guī)定支付增值稅,具體的稅率以及實(shí)際應(yīng)納稅額,可參見國家稅務(wù)局有關(guān)規(guī)定以及稅收征收管理規(guī)定。 拓展知識(shí):根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(2009年修正),勞務(wù)派遣企業(yè)支付的勞務(wù)報(bào)酬,屬于專票稅目,且勞務(wù)報(bào)酬不涉及售貨,經(jīng)勞務(wù)派遣單位開具專用發(fā)票,在發(fā)票上填寫“免稅原因”欄內(nèi)填寫“差額征稅”字樣,可免征增值稅。 應(yīng)用案例:某勞動(dòng)派遣公司與某企業(yè)簽訂了勞務(wù)派遣合同,為期6個(gè)月,總報(bào)酬額為12萬元,每月報(bào)酬2萬元。該勞務(wù)派遣公司在支付每月報(bào)酬時(shí),已扣除差額征稅金額,且全部報(bào)酬扣稅后,總額仍未達(dá)到6個(gè)月的報(bào)酬總額,此時(shí)可以免征增值稅。
2023-03-15 12:08:36
勞務(wù)派遣開的差額發(fā)票應(yīng)當(dāng)符合申報(bào)增值稅的規(guī)定,屬于差額發(fā)票的銷售者應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況在企業(yè)稅納戶頭進(jìn)行開具,可以在會(huì)計(jì)憑證中注明屬于差額發(fā)票。
2023-03-14 14:45:57
您好!第一句話是對(duì)的,第二句話想表達(dá)什么呢?
2022-03-10 19:39:10
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