勞務(wù)派遣開的差額發(fā)票,申報增值稅怎么報???

欣慰的向日葵
于2023-03-14 14:40 發(fā)布 ??787次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-14 14:45
勞務(wù)派遣開的差額發(fā)票應(yīng)當(dāng)符合申報增值稅的規(guī)定,屬于差額發(fā)票的銷售者應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況在企業(yè)稅納戶頭進(jìn)行開具,可以在會計憑證中注明屬于差額發(fā)票。
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2023-03-14 14:45:57
應(yīng)實際收入申報同學(xué),差額是減去成本后的金額
2022-04-13 17:30:15
《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進(jìn)項結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導(dǎo)致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對不符,無法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率,選擇對應(yīng)欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。
《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2020-02-10 16:04:59
小規(guī)模納稅人我有一個扣除項附表填寫。
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/98059462
看看這里對你有幫助
2022-04-08 14:49:42
你好不需要繳納印花稅的。
2022-06-01 16:03:50
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