請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

管理人員伙食費(fèi) 直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金可以嗎?還是必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡?借:管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款/現(xiàn)金?
答: 不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
員工退的工資,直接做沖減管理費(fèi)用工資薪酬了,審計(jì)提出要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)一下,以前是借管理費(fèi)用職工薪酬負(fù)數(shù),借銀行存款,應(yīng)付職工薪酬怎樣過(guò)渡?會(huì)計(jì)分錄是什么?
答: 你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提工資,借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬計(jì)提社保,借管理費(fèi)用-職工薪酬(單位承擔(dān)部分),其他應(yīng)收款-代扣社保(個(gè)人),貸應(yīng)付職工薪酬實(shí)際對(duì)公銀行賬戶發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,扣社保,借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),貸銀行存款老師,工資和社保部分我可以這樣做賬嗎
答: ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等









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鴻鴻 追問(wèn)
2022-03-14 13:34
冉老師 解答
2022-03-14 13:37