你好,2025工資薪金按計(jì)提數(shù)申報(bào)的多計(jì)提了5000,該 問
那么直接做分錄紅沖 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;利潤分配-未分配利潤 答
居民個(gè)人的四項(xiàng)所得,工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,特許權(quán)使用 問
居民個(gè)人:四項(xiàng)合并計(jì)稅 非居民個(gè)人:四項(xiàng)分別計(jì)稅 答
老師,鋼材購銷,簽的合同和實(shí)際采購的型不一致,這樣 問
這個(gè)你們雙方自行協(xié)商,不一致經(jīng)營追究對方違約責(zé)任 答
老師您好,同一母公司下的子公司和分公司,子公司和 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師,你好,請問下,我們公司要求養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)保,失業(yè)保 問
就是計(jì)入管理費(fèi)用-社保費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)保,失業(yè)保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn)明細(xì)核算 答

公司成立前,老板墊付的資金(裝修費(fèi),辦公用品累的支出),計(jì)入其他應(yīng)付賬?可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?稅務(wù)認(rèn)可嗎?
答: 您好 要寫債轉(zhuǎn)股協(xié)議 然后所有股東簽字 可以的
老師:我們公司今年剛剛成立,都是在起步階段。我們是分公司,都是總公司給分公司賬上打錢,。我們分公司對公賬戶給老板打款, 我做的分錄是,借:其他應(yīng)收款-老板,貸:銀行存款。老板用這些錢,支付公司所的的一切花銷買辦公用品,電費(fèi),人工工資,裝修費(fèi),工具,買菜,出差費(fèi)用,等等可多了,完了老板就給我一些票,這錢都是老板花的,沒有出納,就他自己記個(gè)流水賬,我是這么做分錄的:借 管理/銷售/ 貸:其他應(yīng)收款-老板,這樣可以嗎,這樣就把其他應(yīng)款沖平了,要不怎么沖平呀?
答: 你好,你做憑證的話,那樣做是可以的。但是你想把它沖評的話,嗯,如果后期有錢從分公司轉(zhuǎn)給總公司的話,在來對沖就可以了。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
平時(shí)買辦公用品或者維修費(fèi)以及固定酒店招待客戶之類的費(fèi)用,月結(jié)的話,應(yīng)該掛 應(yīng)付賬款 還是 其他應(yīng)付款 ?
答: 你好,費(fèi)用類的掛到其他應(yīng)付款。









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