
老師:我們公司今年剛剛成立,都是在起步階段。我們是分公司,都是總公司給分公司賬上打錢,。我們分公司對公賬戶給老板打款, 我做的分錄是,借:其他應(yīng)收款-老板,貸:銀行存款。老板用這些錢,支付公司所的的一切花銷買辦公用品,電費(fèi),人工工資,裝修費(fèi),工具,買菜,出差費(fèi)用,等等可多了,完了老板就給我一些票,這錢都是老板花的,沒有出納,就他自己記個流水賬,我是這么做分錄的:借 管理/銷售/ 貸:其他應(yīng)收款-老板,這樣可以嗎,這樣就把其他應(yīng)款沖平了,要不怎么沖平呀?
答: 你好,你做憑證的話,那樣做是可以的。但是你想把它沖評的話,嗯,如果后期有錢從分公司轉(zhuǎn)給總公司的話,在來對沖就可以了。
)2 日,銷售部譚立收到上海醫(yī)藥公司欠款 100000 元匯入銀行。附件 1 張。(2)6 日,生產(chǎn)部門領(lǐng)用板藍(lán)根 1000 公斤,大青葉 1000 公斤。附件 2 張。(3)10 日,銷售板藍(lán)根顆粒 100 箱給上海醫(yī)藥公司,每箱售價為 1500 元(不含增值稅),稅率為 13%,已收到款項存入銀行。附件 3 張。(4)18 日,收到長沙萬東有限公司投資 100000 元,存入銀行。附件 2 張。(5)20 日,財務(wù)部周紅出差歸來,報銷差旅費(fèi) 5500 元,減少其他應(yīng)收款。附件 1 張。(6)24 日,向長春醫(yī)藥原料公司購入板藍(lán)根 1000 公斤,每公斤 20 元,買價共為 20000元,增值稅為 3400 元,用銀行存款支付貨款,材料已入庫。附件 3 張。(7)27 日,以銀行存款支付違章罰款 2000 元。附件 1 張。(8)29 日,李靜購買辦公用品 1000 元,用現(xiàn)金支付。附件 1 張。(9)31 日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷板藍(lán)根顆粒成本。附件 1 張。
答: 你好請把題目完整發(fā)一下
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,公司像法人借錢 會計分錄 借:銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-法人 ,后面老板拿發(fā)票來報銷會計分錄是什么? 如果是法人像公司借款,會計分錄 借其他應(yīng)收款-法人 貸 銀行存款,后面老板拿發(fā)票來報銷會計分錄又是什么呢?我有點(diǎn)搞混了,
答: 您好,借:管理費(fèi)用等 貸:銀行 2.借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因?yàn)樗€欠公司的錢呢)










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