@董孝彬老師 農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社采用的是什么 問
你好,他是執(zhí)行:《農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度》(財會〔2021〕37號),自 2023年1月1日 起正式施行 答
咨詢下,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳,沒有做完,但2026 問
您好,可以的,不總是改影響不大 答
發(fā)票是25.11月份的,入帳入25.12月,固定資產(chǎn)3萬左右 問
您好,可以的,稅法是一次扣除的 答
在建工程轉固,如果之前做在建工程做了費用支出 ,怎 問
是的,直接把同一工程應資本化的費用匯總,做一筆調整分錄轉入在建工程,再統(tǒng)一轉固就行。 分錄: 借:在建工程 貸:相關費用(或以前年度損益調整) 再轉固: 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 答
你好,老師,小規(guī)模什么企業(yè)所得稅出來這個提示 問
你好,你減免的增值稅應該填寫到營業(yè)外收入這里15120.6 答

老師好~小規(guī)模納稅人開專票,銷項稅是進哪個科目? 是進“應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模增值稅”,還是直接“應交增值稅-未交增值稅”呢
答: 還是直接“應交增值稅-未交增值稅
老師您好,應交稅費應交增值稅銷項稅轉入未交增值稅,這個分錄是這樣做嗎?我是小規(guī)模,借,應交稅費—應交增值稅—銷項稅1000,貸應交稅費—未交增值稅800,貸應交稅費—應交增值稅—減免稅額280謝謝老師
答: 學員您好,應該是這樣 借,應交稅費—應交增值稅—銷項稅1000 貸應交稅費—未交增值稅720 貸應交稅費—應交增值稅—減免稅額280
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問:小規(guī)模開票1%繳稅2154.73,銷項稅額也是按1%記的,那我做:轉出未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額6464.17貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款4309.44貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2154.73是不是就借方銷項稅額錯誤多記了4309.44?那應該怎樣記賬?
答: 您好,不需要通過這么多明細科目呢








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