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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2022-01-08 09:30

學(xué)員您好,應(yīng)該是這樣
借,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅1000
貸應(yīng)交稅費—未交增值稅720
貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額280

學(xué)員 追問

2022-01-08 09:31

謝謝老師愛你

王老師1 解答

2022-01-08 09:31

哈哈不客氣哦,滿意請五星好評哈

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-02 15:31:38
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時候, 借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目余額
2026-01-05 15:11:33
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