請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶(hù)實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶(hù)建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師早上好!請(qǐng)問(wèn)一下我的財(cái)務(wù)軟件上第四季度的所得稅費(fèi)用是自動(dòng)生成的,和我電子稅務(wù)局上申報(bào)的時(shí)候不一致,我現(xiàn)在咋也搞不懂這個(gè)所得稅是怎么算的,懇請(qǐng)老師您能給詳細(xì)解讀一下?
答: 本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計(jì)預(yù)交所得稅
老師:財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的當(dāng)期應(yīng)交所得稅,是以扣減到可彌補(bǔ)虧損后的金額*25%算出來(lái)的嗎?
答: 你申報(bào)的時(shí)候也需要彌補(bǔ)虧損才行
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,是在軟件生出報(bào)表之后,再提所得稅吧
答: 您好,不是的,先計(jì)提所得稅的






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Luuuuu^ 追問(wèn)
2022-03-10 15:26
小菲老師 解答
2022-03-10 15:29