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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-10 14:24

對的是的,需要的。一般納稅人如果是零九年之后買來的,一般計稅的13%。

時過 境遷, 追問

2022-03-10 14:41

老師您好,那出售的價格是怎么定的?是按照原值, 還是賬面上的凈值(扣除折舊金額)?還是說可以隨便定?

郭老師 解答

2022-03-10 14:44

按照剩余使用價值就可以的??梢詤⒖颊叟f之后的金額。

時過 境遷, 追問

2022-03-10 17:30

老師您好,這臺車當初是從個人手中購買的,個人銷售二手車是免稅的,公司再賣出去的話也要按照13%稅率嗎

郭老師 解答

2022-03-10 17:31

哦對的是的看購入的時間。

時過 境遷, 追問

2022-03-10 17:36

購入時沒有進項稅可抵扣,出售卻需要承擔13%的稅率,這樣也太不合理了

郭老師 解答

2022-03-10 17:38

當時政策上是允許你們抵扣的,只不過是你們買來的時候發(fā)票不合格,沒有抵扣。

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相關問題討論
你好,學員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預繳增值稅: 借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借:應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
負數(shù)就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
新年好 一般納稅人,增值稅=銷項稅額—進項稅額 小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率?
2023-01-30 17:29:40
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