
老師,現(xiàn)在社保和醫(yī)保都是當(dāng)月申報當(dāng)月扣款,我不計提單位部分社保和醫(yī)保行嗎?繳費時單位部分借:管理費一社保,管理費一醫(yī)保;個人部分借其他應(yīng)收款一社保,其他收款一醫(yī)保;貸:銀行存款
答: 同學(xué)你好 都是要計提的
之前員工找公司有借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。然后有些費用員工給公司墊付了,借管理費用,貸其他應(yīng)收款,幾個月后發(fā)票到了還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
答: 您好,發(fā)票如果是已經(jīng)報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷人拿發(fā)票給我用于報銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款可以嗎? 那我用了其他應(yīng)收,是把這個調(diào)整呢,還是就這樣錯著,回頭報銷就借:其他應(yīng)收貸:銀行存款
答: 你好這個應(yīng)收款啊他只是一個往來科目你這樣做的話也不能算錯后期的話可以嗯用其他應(yīng)付款來表示這一你好,這個應(yīng)收款啊,他只是一個往來科目,你這樣做的話也不能算錯,后期的話可以,用其他應(yīng)付款來表示,這一次可以先這樣。










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


