
老師,你好,4月份多計提了其他應(yīng)付款,借方是銷售費用,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,這個怎么處理呀
答: 借銷售費用負數(shù),貸其他應(yīng)付款負數(shù)。
計提時是借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用
答: 您好 請問您有什么問題
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,上一年科目入錯了,科目應(yīng)該入銷售費用,結(jié)果入成了其他應(yīng)付款,這個該怎么改過來呢
答: 借其他應(yīng)付款貸,銀行存款是這么做的嗎?現(xiàn)在調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


