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筑夢~
于2020-06-15 11:03 發(fā)布 ??1895次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-15 11:04
借銷售費用負數(shù),貸其他應付款負數(shù)。
筑夢~ 追問
2020-06-15 11:07
銷售費用不是結(jié)轉(zhuǎn)了嘛
這個為什么不用利潤分配了
郭老師 解答
2020-06-15 11:09
你好,你這是當年的,不需要用到利潤分配啊。
當年的直接沖銷售費用就可以
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老師,你好,4月份多計提了其他應付款,借方是銷售費用,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,這個怎么處理呀
答: 借銷售費用負數(shù),貸其他應付款負數(shù)。
計提時是借:銷售費用,貸:其他應付款-預提費用
答: 您好 請問您有什么問題
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問公司費用報銷全部掛的其他應付款法人,但是并沒有實際支付給法人,這樣有什么風險嗎
答: 你好,為什么都掛法人,是法人墊款的嗎?公司沒有錢歸還嗎
公司服務(wù)商 每個月給我開1萬元的專票,實際只收8千元,導致我每月掛2千元的其他應付款。年底了,我準備把其他應付款沖平,怎么操作 呢?我每個月還在發(fā)生費用8千,是不是我在10月份開始,讓對方開一張6千元的專票,11-12月份不要開票,我通過其他應付款直接付款呢?這樣把其他應付款結(jié)平
討論
老師,公司股東年底的時侯報銷費用,當時公司沒錢,只把帳做了其他應付款,錢沒有付給股東,現(xiàn)在有錢了,網(wǎng)銀支付,網(wǎng)銀上的用途可以寫:借款歸還嗎?
法人借款給公司,又報銷費用,可以走其他應付款嗎?
你好,公司一直是老板打款進來,做其他應付款,現(xiàn)在老板讓我把賬面上的所有費用和其他應付款對起來,可是我怎么算都對不上,該怎么辦呢?這個帳怎么對才正確?
老師 員工自己墊錢買手機出差等費用,公司可以做其他應付款-員工嗎,等有錢的時候在付給這名員工,這個有什么規(guī)定嗎?謝謝
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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筑夢~ 追問
2020-06-15 11:07
筑夢~ 追問
2020-06-15 11:07
郭老師 解答
2020-06-15 11:09
郭老師 解答
2020-06-15 11:09