
公司服務商 每個月給我開1萬元的專票,實際只收8千元,導致我每月掛2千元的其他應付款。年底了,我準備把其他應付款沖平,怎么操作 呢?我每個月還在發(fā)生費用8千,是不是我在10月份開始,讓對方開一張6千元的專票,11-12月份不要開票,我通過其他應付款直接付款呢?這樣把其他應付款結平
答: 你支付的轉營業(yè)外收入,要么退回讓對方按8千開
你好,公司一直是老板打款進來,做其他應付款,現(xiàn)在老板讓我把賬面上的所有費用和其他應付款對起來,可是我怎么算都對不上,該怎么辦呢?這個帳怎么對才正確?
答: 你好 你單位沒有收入 所有的費用都是個人墊付的嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問在審計過程中,發(fā)現(xiàn)公司有一筆10年的其他應付款,對方企業(yè)說這筆費用五萬左右,不用支付,請問這種情況應該怎么處理?
答: 同學你好,不需要支付的應付款項是轉入營業(yè)外收入中;







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郭老師 解答
2021-07-11 13:04