
我在用友T3軟件里面,2021年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額是37366.48,在2022年1月份的期初余額里面數(shù)字怎么不是37366.48,這個(gè)改怎么處理?
答: 同學(xué)你好 賬上和實(shí)際的金額一樣嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,借方余額怎么處理,這個(gè)月數(shù)據(jù)掛著下個(gè)月當(dāng)留抵使用嗎,還是當(dāng)月把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
答: 您好,圖1的分錄科目很規(guī)范,圖3申報(bào)表的24行以下都是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的,不用去管他,只要24行的本期應(yīng)交的增值稅對就可以了。24行以下您覺得有問題需要帶公章去稅務(wù)大廳更正




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墨痕未染 追問
2022-03-08 14:36
樸老師 解答
2022-03-08 14:42
墨痕未染 追問
2022-03-08 15:26
樸老師 解答
2022-03-08 15:32