請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負債/預(yù)收賬款”核算,客戶實際消費時再確認收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

采購貨物,供貨商讓開返利票,供貨商做了紅字信息表,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出,會計分錄如何登記
答: 你好 借 應(yīng)付賬款 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
你好,我是購買方,供應(yīng)商 提供銷售折讓紅沖了部份發(fā)票,導(dǎo)致我這邊有個進項稅額轉(zhuǎn)出。先問下我這個進項稅額的完整會計分錄怎么做。
答: 借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進項稅額加計扣除部分,怎么做會計分錄呢
答: 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益








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優(yōu)雅的外套 追問
2022-03-06 11:32
答疑蘇老師 解答
2022-03-06 11:36
優(yōu)雅的外套 追問
2022-03-06 12:14
答疑蘇老師 解答
2022-03-06 12:20
優(yōu)雅的外套 追問
2022-03-06 13:40
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2022-03-06 13:44
優(yōu)雅的外套 追問
2022-03-06 13:46
答疑蘇老師 解答
2022-03-06 14:10