送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-05 18:11

您好,您的具體情況是什么,有截圖嗎?

蒲公英 追問

2022-03-05 18:23

意思是提前給別的單位開出了大額票,計提了銷項,有余額,后期業務應收做的銷項怎么處理

易 老師 解答

2022-03-05 18:30

之前,借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅(銷項),后期確認借:應收賬款,貸:主營業務收入

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相關問題討論
您好,您的具體情況是什么,有截圖嗎?
2022-03-05 18:11:59
你好,實際你們開的發票有問題是嗎?按照你進項的發票結轉成本。
2022-09-02 10:06:13
當月借;應交稅費-未交增值稅, 貸;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 次月也一樣根據進銷差額正常結轉
2022-02-17 14:03:34
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-01-18 12:07:35
你好,可以全部都認證,期末留抵就可以,
2022-03-03 14:18:03
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