請問期間明細(xì)表中福利費(fèi)填報(bào)在哪個(gè)位置 問
那個(gè)是填在職工薪酬里邊 答
匯算清繳,工商年報(bào),年檢怎么操作?這個(gè)圖片里是什么 問
你好,需要彌補(bǔ)虧算的,先做會匯算清繳再季報(bào),否者不要緊順序上 答
老師1月份走的勞務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀 問
您好, 這個(gè)是你們支付的兼職費(fèi),是吧 答
老師,請問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅,但 問
補(bǔ)計(jì)提所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ? 貸:銀行存款 答
老師,我們以前的會計(jì)都是按計(jì)提的工資申報(bào)的個(gè)稅, 問
您好,都是這樣的,用計(jì)提的來申報(bào) 答

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做憑證?
答: 這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,只有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)%2B上月留抵的情況下才需要結(jié)轉(zhuǎn)。
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0,10月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=100,憑證憑證分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100,11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-300,是否應(yīng)該做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20老師,這兩筆分錄可以做在同一個(gè)憑證上嗎?還有這個(gè)憑證,拿什么來做附件?
答: 你好!可以的。你可以直接用申報(bào)來做附件









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